為貫徹落實集團關于加強內部控制審計工作實施細則的要求,圍繞企業經營管理中心工作,推動公司內部控制與審計工作的健康發展,規范企業的經濟運行與內部控制管理。12月29日下午3:30,在辦公樓七樓會議室召開了內部控制審計工作會。公司總會計師、內控與審計分管領導王鳳仙、各部門部長及內控與審計辦公室成員共22人參加了會議,副總政工師兼內控與審計辦公室主任馬征主持了會議。
會上,馬部長宣讀了公司《關于變更內控審計委員會人員》的通知,說明了內控審計委員會及內控審計辦公室今后的工作任務與職責。并指出內部控制關系到公司的治理結構,風險防控與規范化管理水平,內部審計工作是企業控制風險的“預警機”,是“一把手”工程,是科學治理、依法依規經營、健康發展的前提和保障。
內控與審計專責王樹匯報了集團對公司2013年度內部控制自評檢查的結果,列舉了內控評價工作中存在的問題,與大家交流了集團提出的整改工作建議,并按照集團的要求布置了2014年度內部控制評價工作。
最后,王總作總結發言,要求大家提高思想認識,內控評價是公司內部的查漏補缺,各部門主要負責人要帶頭真正樹立風險意識、法律意識、合規意識。各部門要加強對內控與審計工作的重視程度,切實按照工作要求將責任落實到人,從建立健全規章制度、規范工作程序、監督制度執行等方面入手,實實在在的找問題,抓整改。
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